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問題已解決

老師您好,增值稅專用發(fā)票認證比如當月我認證了票面金額10萬元。而當月我銷項發(fā)票開出去票面金額也是10萬元,是不是說我就不用繳增值稅了,還是說我會計做賬的話可以按實際比例折算成本繳納,因為票面金額都比較大

84785009| 提問時間:2019 04/24 16:29
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
成本需要按銷售的結轉,增值稅可以根據(jù)認證的抵扣 比如購入數(shù)量100,開80 你要按照80的結轉成本不是全部按購入100結轉
2019 04/24 16:30
84785009
2019 04/24 16:34
那如果認證的發(fā)票多的話填寫報表的時候會直接提示交增值金額0元,而且還有進項留底呢
答疑郭老師
2019 04/24 16:34
進項大于銷項會有留抵
84785009
2019 04/24 16:37
我知道,因為我們有生產,進項票都是大額的,一個產品都需要好幾種料,我的意思是我一認證的話進項肯定大于銷項了。這怎么處理,就一直不用交稅嗎
答疑郭老師
2019 04/24 16:52
那你的稅負就達不到,稅務局找你,你可以一個季度里面有個月交稅,其他的可以不交來達到稅負
84785009
2019 04/24 16:53
稅負最低是達到100元不含稅收入交1元稅款嗎?
答疑郭老師
2019 04/24 16:57
不一定,每個地區(qū)每個行業(yè)都不一樣的
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