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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們給人力資源公司支付代為發(fā)放的工資、社保、公積金和服務(wù)費(fèi) 應(yīng)該怎么入賬



代繳的社保:
借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(可按各保險(xiǎn)分出明細(xì))
貸:銀行存款
服務(wù)費(fèi):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
2019 04/22 16:37

84785007 

2019 04/22 16:58
老師 我們公司是把 工資 社保 公積金 和服務(wù)費(fèi) 都轉(zhuǎn)給了人力資源公司 這樣的情況怎么做

84785007 

2019 04/22 16:59
借 管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用-社保
管理費(fèi)用-公積金
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款

84785007 

2019 04/22 16:59
這樣做可以嗎

樸老師 

2019 04/23 09:18
你們都是計(jì)入管理費(fèi)用了嗎
