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問(wèn)題已解決
上年度多記管理費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/p>



用“以前年度損益”來(lái)更正。借:相關(guān)科目 貸:以前年度損益 。期末把以前年度損益轉(zhuǎn)入:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019 04/19 09:54

上年度多記管理費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
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