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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購入一批電腦設(shè)備,原價(jià)賣出,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做



你們單位主營是銷售電腦的嗎?還是做了固定資產(chǎn)入賬
2019 04/17 14:38

84784998 

2019 04/17 14:54
我們主營是軟硬件銷售。同時(shí)做了固定資產(chǎn)入

84784998 

2019 04/17 14:55
是不是不應(yīng)該做固定資產(chǎn)入賬

郭老師 

2019 04/17 14:57
你有電腦銷售的經(jīng)營范圍嗎?有的話入庫存商品比較合適了

84784998 

2019 04/17 15:16
如果已經(jīng)入固定資產(chǎn),怎么處理呢,可以調(diào)賬嗎?

郭老師 

2019 04/17 15:19
可以的,你幾月份做的,折舊計(jì)提沒有

84784998 

2019 04/17 15:20
12月份做的,還沒有計(jì)提折舊

郭老師 

2019 04/17 15:24
那你紅沖了吧,做之前相反分錄

84784998 

2019 04/17 15:26
然后重新入庫怎么做分錄呢,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦

郭老師 

2019 04/17 15:39
做固定資產(chǎn)的時(shí)候抵扣了嗎

84784998 

2019 04/17 15:43
沒有,做了待認(rèn)證進(jìn)賬,在3月份做了認(rèn)證,沒有抵扣

郭老師 

2019 04/17 15:47
三月份認(rèn)證就要抵扣
四月份借庫存商品貸固定資產(chǎn)

84784998 

2019 04/17 18:03
那我在3月份沖紅,還是4月份

郭老師 

2019 04/17 18:26
三月份的你申報(bào)了沒有

84784998 

2019 04/17 18:33
還未申報(bào)

郭老師 

2019 04/17 18:44
那在三月份修改
借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸固定資產(chǎn),貸認(rèn)證
