問題已解決
老師,補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做賬務(wù)處理?稅務(wù)自查,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則



您好
借:利潤分配——未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
貸:銀行存款
2019 04/17 09:53

84784966 

2019 04/17 09:58
還有滯納金怎么做呀?

84784966 

2019 04/17 10:00
還有滯納金怎么做呀?金額不知道怎么代入

bamboo老師 

2019 04/17 10:03
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

84784966 

2019 04/17 10:09
金額怎么代入老師?

bamboo老師 

2019 04/17 10:11
借:利潤分配——未分配利潤 5296.55
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 5296.55
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 5296.55
貸:銀行存款 5296.55
借:營業(yè)外支出 182.73
貸:銀行存款 182.73
