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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下去年11月份開的發(fā)票,4月份給退回來了,我這邊也開了負(fù)數(shù)發(fā)票,11月當(dāng)時(shí)的發(fā)票也做過帳了,請問這筆分錄怎么做?



您好
請問還會開具同一的藍(lán)字發(fā)票么?
2019 04/17 09:26

84784964 

2019 04/17 10:30
你好,4月份開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。

bamboo老師 

2019 04/17 10:40
我的意思是 這張負(fù)數(shù)發(fā)票還要開具藍(lán)字發(fā)票么

84784964 

2019 04/17 13:35
老師,早上問你的那個(gè),你說開具一張藍(lán)色字發(fā)票,是這個(gè)吧?那請問下分錄怎么填寫呢?

bamboo老師 

2019 04/17 13:37
這是一張紅字發(fā)票 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
后面還要不要開藍(lán)字發(fā)票 您去年11月份分錄怎么寫的

84784964 

2019 04/17 13:45
后面就不開了。

bamboo老師 

2019 04/17 13:47
根據(jù)這張發(fā)票
借: 應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
當(dāng)時(shí)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?負(fù)數(shù)發(fā)票款退沒有

84784964 

2019 04/17 13:52
老師好,去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,退了,以現(xiàn)金形式走的。

bamboo老師 

2019 04/17 13:54
借:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候分錄怎么寫的 可以寫下么

84784964 

2019 04/17 14:01
您好,和主營業(yè)務(wù)收入一起結(jié)轉(zhuǎn)的,都做在一起了

bamboo老師 

2019 04/17 14:06
我的意思是 您計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的分錄是怎么寫的 就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:什么科目?

84784964 

2019 04/17 14:23
老師您好,沒有找到,因?yàn)槲沂前肼方邮值墓尽?/div>

bamboo老師 

2019 04/17 14:26
好吧 那就只能這樣寫分錄了
借:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

84784964 

2019 04/17 14:27
老師這個(gè)是借方藍(lán)字吧?

bamboo老師 

2019 04/17 14:30
借方藍(lán)字是您收了庫存現(xiàn)金?

84784964 

2019 04/17 14:35
沒有,那我就按照您說的做。就是填在一張分錄上對嗎?

bamboo老師 

2019 04/17 14:36
是的 可以填在一張分錄上


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