問題已解決
沖銷暫估成本最后商品庫存沒有了,暫估款還很多,怎么處理?



你好,既然是沖銷暫估,那就是把之前暫估入庫的分錄沖銷,庫存商品,應付賬款——暫估都會同樣的金額沖銷
你單位是什么原因庫存商品沒有了,應付賬款——暫估還有余額呢?
2019 04/14 14:18

84784971 

2019 04/14 14:25
是這樣的,以前會計做賬的時候是來多少發(fā)票沖銷多少暫估,再重新入庫,但是成本已經(jīng)結轉后庫存商品就少了,所以導致現(xiàn)在暫估款還有,我該怎么沖銷,新的購進發(fā)票如何入帳?

鄒老師 

2019 04/14 14:26
你好,你需要次月把之前暫估的全額沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄

84784971 

2019 04/14 14:29
可是庫存商品科目的余額已經(jīng)很少了,暫估款比商品多很多,沖銷商品就成負數(shù)了

鄒老師 

2019 04/14 14:31
你好,是不是直接結轉的成本也有錯誤?

84784971 

2019 04/14 14:34
成本沒有錯誤,就是暫估的金額很大,不知道該如何調(diào)整

鄒老師 

2019 04/14 14:36
你好,暫估都是次月初就沖銷,沖銷之后就沒有余額了啊
你是不是沒有全額沖銷,只是部分沖銷了

84784971 

2019 04/14 14:41
是的,沒有全部沖銷的

鄒老師 

2019 04/14 14:43
你好,這個就是沒有全部沖銷造成的,你需要次月初把之前暫估全部沖銷才是的,而不是部分沖銷

84784971 

2019 04/14 14:46
已經(jīng)跨年了,要怎么沖銷呢,而且我看了,還是2017年的時候到現(xiàn)在的

鄒老師 

2019 04/14 14:49
你好,把沒有沖銷 的暫估應付賬款沖銷就是了

84784971 

2019 04/14 14:52
你是說直接把新購入的商品入庫,貸記暫估?

鄒老師 

2019 04/14 14:53
你好,不是,是把之前沒有沖銷的應付賬款——暫估沖銷
借;應付賬款——暫估 貸;庫存商品

84784971 

2019 04/14 14:55
庫存商品已經(jīng)沒貨了,暫估還很大,這樣處理不了啊

鄒老師 

2019 04/14 14:58
你好,那說明你之前也多結轉了成本,需要把多結轉的成本沖銷才是的

84784971 

2019 04/14 15:04
這樣的話利潤就上去了

鄒老師 

2019 04/14 15:06
你好,你之前多結轉的成本,導致利潤降低,現(xiàn)在沖銷成本,利潤增加,這樣才可以把利潤調(diào)整到正確的金額的
