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問題已解決

老師,你好,請問跨月紅沖發(fā)票的增值稅的的處理,銷售方開票錯誤,購買方已經(jīng)抵扣,那對于銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都分別怎么處理呢?如果沒有抵扣那對于銷項(xiàng)進(jìn)賬又怎么處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝

84785015| 提問時間:2019 04/13 22:48
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,如果已抵扣就按發(fā)票按正常處理,次月取得紅字發(fā)票后再做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2019 04/13 22:59
84785015
2019 04/13 23:49
如果進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,收到紅沖發(fā)票是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?等到收到正確的發(fā)票,再正常做一筆呢?具體分錄是什么呢
QQ老師
2019 04/14 05:24
你好!一般紅票和正確的藍(lán)票同時開具,所以收到紅票時原分錄紅字就可以。然后根據(jù)藍(lán)票在做正確的
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