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老師,原材料因存放不當(dāng)?shù)雀鞣N原因報(bào)損,怎樣做帳務(wù)處理?謝謝

84785024| 提問時(shí)間:2019 04/12 16:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
一般會計(jì)必須知道:處理之前 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 審批之后 借:管理費(fèi)用(人為因素;公司承擔(dān)或責(zé)任人找不到)或營業(yè)外 支出(火災(zāi)等自然災(zāi)害引起)或其他 應(yīng)收款(要某人或保險(xiǎn) 公司賠的) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
2019 04/12 17:18
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