問題已解決
老師,上個月有留底的進項,這個月有銷項,比留底的進項少,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?



直接按計算出來的需要交納的增值稅金額做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019 04/12 16:41

84784950 

2019 04/12 16:46
企業(yè)有留底稅額一萬,這個月沒有進項,只有銷項五千,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄老師

張艷老師 

2019 04/12 16:47
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

84784950 

2019 04/12 16:49
我以為要做,借應(yīng)交增值稅銷項稅,貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

張艷老師 

2019 04/12 16:53
是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

84784950 

2019 04/12 16:54
謝謝老師

張艷老師 

2019 04/12 16:55
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

84784950 

2019 04/12 16:58
那應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項一直有數(shù)據(jù)怎么辦

張艷老師 

2019 04/12 17:03
不是的,到年末再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,就會沖平科目了。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
