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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,問(wèn)一下?開(kāi)增值稅專用發(fā)票,做了兩張憑證,一張是計(jì)提附加稅,一張是支付附加稅,計(jì)提附加稅的憑證就不用貼銀行回單了吧?



您好
計(jì)提附加稅的憑證不用貼銀行回單
2019 04/12 12:26

84784993 

2019 04/12 13:37
謝謝老師,每個(gè)月哪些費(fèi)用是需要固定機(jī)體的?工資是不是需要先計(jì)提?然后再發(fā)放,還是直接做憑證的時(shí)候發(fā)放就可以了?

84784993 

2019 04/12 13:41
老師,我公司有幫別的人代買社保,如果做外帳的話,社保支出的費(fèi)用跟實(shí)際具體的費(fèi)用不一樣,應(yīng)該怎么處理?比如:我現(xiàn)在公司有十個(gè)員工,實(shí)際社保支出的費(fèi)用是15個(gè)人的,另外五個(gè)人是老板的朋友,在我們公司代買,但是不在我們公司發(fā)工資。如果做外帳的話,工資扣款表上的代扣社保的金額。跟實(shí)際社??劭钌系慕痤~是不一樣的。多出來(lái)的這部分憑證上應(yīng)該如何寫分錄?寫哪個(gè)科目?

bamboo老師 

2019 04/12 13:41
工資是不是需要先計(jì)提 然后再發(fā)放 五險(xiǎn)一金也是

84784993 

2019 04/12 13:42
好的,以前外賬公司幫我做的外帳,我看都是先計(jì)提,然后再發(fā)放,搞得我暈暈的

84784993 

2019 04/12 13:43
那就是當(dāng)月發(fā)工資的話,借管理費(fèi)用工社保公積金貸銀行存款或現(xiàn)金就可以了,對(duì)嗎?

bamboo老師 

2019 04/12 13:44
對(duì)不起 剛多打字
工資是需要先計(jì)提 然后再發(fā)放 五險(xiǎn)一金也是
借:管理費(fèi)用——工資等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等

84784993 

2019 04/12 13:46
老師,我公司有幫別的人代買社保,如果做外帳的話,社保支出的費(fèi)用跟實(shí)際具體的費(fèi)用不一樣,應(yīng)該怎么處理?比如:我現(xiàn)在公司有十個(gè)員工,實(shí)際社保支出的費(fèi)用是15個(gè)人的,另外五個(gè)人是老板的朋友,在我們公司代買,但是不在我們公司發(fā)工資。如果做外帳的話,工資扣款表上的代扣社保的金額。跟實(shí)際社??劭钌系慕痤~是不一樣的。多出來(lái)的這部分憑證上應(yīng)該如何寫分錄?寫哪個(gè)科目?

bamboo老師 

2019 04/12 13:55
多出來(lái)的人繳納的社保費(fèi)用給支付給公司么

84784993 

2019 04/12 14:02
幫忙代買的那些人,
實(shí)際交納多少,他們就會(huì)給公司多少?

bamboo老師 

2019 04/12 14:04
繳納
借:其他應(yīng)收款——代墊社保費(fèi)
貸:銀行存款
收到
借:銀行存款等
貸:其他應(yīng)收款——代墊社保費(fèi)

84784993 

2019 04/12 14:37
他們直接把錢轉(zhuǎn)給老板了,這個(gè)怎么處理?沒(méi)有轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶,是不是要老板存進(jìn)來(lái)?

bamboo老師 

2019 04/12 14:41
是應(yīng)該讓老板存入對(duì)公賬戶 不然的話就掛老板往來(lái)

84784993 

2019 04/12 15:08
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2019 04/12 15:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84784993 

2019 04/12 15:41
老師你好,問(wèn)一下?銀行水單的借貸方向怎么跟分錄的借貸方向是相反的?往銀行里存錢顯示貸方發(fā)生額,從銀行里顯示借方發(fā)生額?

bamboo老師 

2019 04/12 15:45
因?yàn)殂y行跟我們的角度不一樣啊 比如您跟客戶做賬一樣的道理

84784993 

2019 04/12 15:56
明白,主體是銀行

bamboo老師 

2019 04/12 15:58
嗯嗯 是這個(gè)意思哈
