問題已解決
老師,增值稅附表4,我在第3行建筑服務(wù)預(yù)征預(yù)繳納稅款的本期發(fā)生額填了外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅額,本期實(shí)際抵減稅額需要填寫嗎?填什么呢?



您好,本期實(shí)際抵減額根據(jù)你銷項(xiàng)稅額來填寫,有銷項(xiàng)稅額就填,沒有交的銷售稅額就不填
2019 04/11 17:06

84784976 

2019 04/11 17:07
如果有銷項(xiàng),就需要填和本期發(fā)生額的一樣的金額嗎?

小黎老師 

2019 04/11 17:09
您好,是的,填本期一樣的金額,如果有進(jìn)項(xiàng)可以全部抵銷項(xiàng),這個(gè)就不用填

84784976 

2019 04/11 17:09
老師,本期在外地預(yù)繳了多少稅,本期實(shí)際抵減稅額就填多少對(duì)嗎?

小黎老師 

2019 04/11 17:10
您好,這里只填增值稅的部分,不是所有的稅都填

84784976 

2019 04/11 17:11
好的

小黎老師 

2019 04/11 17:12
好滴,祝您生活愉快
