問題已解決
請問設(shè)置期初數(shù),有主營業(yè)務(wù)收入了,為了試算平衡,是本年利潤還是未分配利潤對?



期初數(shù)是沒有主營業(yè)務(wù)收入的,就是說主營業(yè)務(wù)收入每個月都是結(jié)平了的,全部結(jié)平至本年利潤了
2019 04/11 10:40

84784973 

2019 04/11 10:42
因為是從回款開始建賬的,所以前期在期初余額借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,可是試算不平衡,又在本年利潤那里輸入后試算才平衡了,這樣做對嗎?

江老師 

2019 04/11 10:45
不存在這樣的業(yè)務(wù),就是試算平衡后補計收入都行。沒有說期初數(shù)據(jù)這樣做的

84784973 

2019 04/11 10:54
怎樣補計收入??那樣試算不平衡啊

江老師 

2019 04/11 10:55
就是試算平衡后再進行做收入處理,做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理

84784973 

2019 04/11 10:59
也是在錄入期初數(shù)上面做嗎?還是憑證上做?

江老師 

2019 04/11 11:04
這個不錄入期初數(shù)據(jù)上面,就是用憑證進行做賬務(wù)處理

84784973 

2019 04/11 11:11
這是我三月資產(chǎn)負債表,1501778這個數(shù)就是期初錄入數(shù),這個數(shù)就對的嗎,因為我這個是才建賬,上去就收到以前的應(yīng)收賬款,如果期初不錄入的話,后面應(yīng)收賬款負數(shù),沒法對沖啊

江老師 

2019 04/11 11:15
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這個期初數(shù)據(jù)試算平衡后,做應(yīng)收賬款的分錄就是沖銷應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),建議你直接從2019年1月開始建賬處理。本年累計數(shù)據(jù)才是對的

江老師 

2019 04/11 11:15
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這個期初數(shù)據(jù)試算平衡后,做應(yīng)收賬款的分錄就是沖銷應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),建議你直接從2019年1月開始建賬處理。本年累計數(shù)據(jù)才是對的

84784973 

2019 04/11 11:21
關(guān)鍵我期初借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入后不平衡,我又輸入本年利潤,試算才平衡的,這個怎么處理呢

江老師 

2019 04/11 11:25
全部數(shù)據(jù)減掉應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、本年利潤后,按這個做資產(chǎn)負債表,也是試算平衡的。
