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問題已解決

公司是大宗商品貿(mào)易企業(yè), 發(fā)出貨物到客戶公司,預(yù)收款80%,等化驗(yàn)結(jié)果出來,結(jié)算開票之后(我公司根據(jù)結(jié)算金額開票),收20%結(jié)算款,有如下賬務(wù)處理: 1. 收到80%預(yù)收款項(xiàng)時:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款, 2. 結(jié)算開出發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 3.月底合并預(yù)收應(yīng)收賬款:借:銀行存款(補(bǔ)差額部分) 預(yù)收賬款(80%) 貸:應(yīng)收賬款, 這樣操作做賬務(wù)處理可以嗎

84785027| 提問時間:2019 04/10 16:59
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
沒問題,是正確的處理方式 。
2019 04/10 17:15
84785027
2019 04/10 17:47
謝謝 老師
季老師
2019 04/11 07:31
不客氣,希望對你有幫助
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