問(wèn)題已解決
當(dāng)月用稅控盤(pán)開(kāi)的增值稅發(fā)票,應(yīng)該作廢,但實(shí)際上是給作廢了,那增值稅的報(bào)表應(yīng)該怎樣填



實(shí)際上作廢了不用申報(bào)了,作廢的不記賬
2019 04/10 15:59

84785024 

2019 04/10 16:01
月用稅控盤(pán)開(kāi)的增值稅發(fā)票,應(yīng)該作廢,但實(shí)際上是給沖紅了,那增值稅的報(bào)表應(yīng)該怎樣填,剛才寫(xiě)錯(cuò)了

答疑郭老師 

2019 04/10 16:04
當(dāng)月的紅沖?一正一負(fù)不影響的

84785024 

2019 04/10 16:08
但現(xiàn)在增值稅報(bào)表保存不上

答疑郭老師 

2019 04/10 16:11
現(xiàn)在是出現(xiàn)什么提示

84785024 

2019 04/10 16:26
提示有差額

答疑郭老師 

2019 04/10 18:07
截圖你主表看下
