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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳前收到了去年的費(fèi)用發(fā)票,之前沒有預(yù)提,今年進(jìn)行了賬務(wù)處理,通過以前年度損益科目轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn),在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么處理呢?



直接在匯算清繳相應(yīng)表格做調(diào)整處理即可,在19年匯算清繳前收到的發(fā)票是可以這樣再匯算清繳時(shí)抵扣的
2019 04/09 19:07
