問題已解決
一般納稅人出售自己使用過的2015年購(gòu)進(jìn)的辦公用小汽車,取得含稅收入23.4萬元,應(yīng)該如何計(jì)算增值稅



你好,當(dāng)時(shí)你們抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
2019 03/28 13:09

84784975 

2019 03/28 13:09
題目沒有說是否抵扣過

暖暖老師 

2019 03/28 13:10
抵扣過按16%的稅額計(jì)算的

84784975 

2019 03/28 13:11
默認(rèn)按沒有抵扣過算嗎

84784975 

2019 03/28 13:12
好的

暖暖老師 

2019 03/28 13:13
按照抵扣過的計(jì)算,題目應(yīng)該說
