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問題已解決

以前年度的增值稅已認(rèn)證已抵扣,后面查出發(fā)票失控,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?

84784970| 提問時(shí)間:2019 03/26 11:14
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蒙蒙
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 03/26 11:18
84784970
2019 03/26 11:21
不用紅沖以前的嗎
蒙蒙
2019 03/26 11:30
你好,不需要紅沖以前的,只需要做轉(zhuǎn)出處理即可。
84784970
2019 03/27 17:04
老師,你昨天給我說的額那個失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部分錄是怎么樣的呢
蒙蒙
2019 03/27 17:14
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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