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實(shí)務(wù)
問題已解決
上期留抵抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額如何做分錄



你是留底進(jìn)項(xiàng)稅抵減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅嗎,還是抵免稅額,抵減應(yīng)納增值稅
2019 03/25 15:51

84785008 

2019 03/25 16:25
銷項(xiàng)稅

辜老師 

2019 03/25 16:37
這個如果你上月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,你吧銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785008 

2019 03/25 16:55
我的主要是預(yù)繳增值稅 然后有留抵

辜老師 

2019 03/25 17:20
預(yù)繳增值稅你在什么科目核算的

84785008 

2019 03/25 18:26
應(yīng)交稅費(fèi)

辜老師 

2019 03/25 20:05
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的哪個明細(xì)科目
