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當月有銷項稅額,也有進項票稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?這和認證進項的分錄怎么區(qū)分?

84785027| 提問時間:2019 03/17 17:05
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、收到進項:借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 進項稅 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 銷項稅 銷項 - 進項 = 本月 應該交稅金 (銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0) 3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應繳稅費 -- 未交增值稅 4、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則: 借:應繳稅費 -- 未交增值稅 貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
2019 03/17 17:08
84785027
2019 03/17 17:40
老師,當月不認證也要結(jié)轉(zhuǎn)進項嗎
84785027
2019 03/17 17:41
我們有即征即退銷項14000,一般計稅進項3000怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冰兒老師
2019 03/17 17:43
你好,不讓認的不好計入進項稅里,只有認證了的可以。 你是小規(guī)模還是一般納稅人?
冰兒老師
2019 03/17 17:56
一、根據(jù)正常銷售,確認收入 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應交未交的增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應收款
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