問題已解決
因為需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,購買一批貨物,進項稅額20萬,但是這個進項稅額不想本月抵扣,我購買貨物拿到發(fā)票入賬,借:庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額) 月末再轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進項稅額 還是拿到發(fā)票入賬時直接計入應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進項稅額



你好,直接計入待認(rèn)證進項稅額
2019 03/16 18:08

84785035 

2019 03/16 18:11
下月抵扣了,再轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額科目嗎

莊老師 

2019 03/16 18:21
你好,下個月認(rèn)證抵扣時再轉(zhuǎn)出

84785035 

2019 03/16 18:55
是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅,還是進項稅額?

莊老師 

2019 03/16 19:37
你好,要先轉(zhuǎn)入進項稅額
