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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月進(jìn)貨無發(fā)票分錄怎么做? 次月收到發(fā)票了,分錄怎么做?



本月對(duì)貨物暫估入賬,收到發(fā)票,沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019 03/13 12:29

84784996 

2019 03/13 12:31
具體分錄寫一下

辜老師 

2019 03/13 15:09
收到材料時(shí),借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票時(shí),借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款

84784996 

2019 03/13 17:44
收材料得時(shí)候,我錢已經(jīng)付了,分錄也這么做?

辜老師 

2019 03/13 18:07
是的,付款確認(rèn)為預(yù)付賬款先,等到票后,再?zèng)_減預(yù)付賬款
