問題已解決
往來款2018年期末數(shù)與實際數(shù)對不上 現(xiàn)在需要在2019年3月份調(diào)賬 如何處理呢



少了補記,多了反沖回來就是了。
2019 03/08 10:08

84785037 

2019 03/08 10:16
反沖的分錄如何做呢

張艷老師 

2019 03/08 10:19
您要將金額不符的科目和業(yè)務介紹一下,才好幫您分析解答。

84785037 

2019 03/08 10:24
應付賬款期末數(shù)大于實際的應付數(shù)

張艷老師 

2019 03/08 10:25
舉例
借:應付賬款
貸:管理費用-辦公費等
