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問題已解決
老師,請(qǐng)問,我們公司2月在甲公司買了一臺(tái)挖機(jī),首付款120000,總價(jià)720000,現(xiàn)在分月還,是用我們公司幫甲公司每月的拖車費(fèi)抵扣,最后款還清開具挖機(jī)發(fā)票,前面首付款開具收據(jù)!這個(gè)要怎么做賬啊!



你好,同學(xué)。
首付開的手機(jī)作為預(yù)付賬款。
2019 02/26 13:01

陳詩晗老師 

2019 02/26 13:01
你好,同學(xué)。
首付開的收據(jù)作為預(yù)付賬款。

84784995 

2019 02/26 13:15
老師,固定資產(chǎn)不用做嗎?沒搞明白

陳詩晗老師 

2019 02/26 14:52
固定資產(chǎn)實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再做

84784995 

2019 02/26 17:04
這樣的,我們1季度收入有點(diǎn)多,如果把這個(gè)固定資產(chǎn)做一下,可以計(jì)提折舊,算入成本吧,就是不知道以后以后的抵扣怎么做

陳詩晗老師 

2019 02/26 17:22
以后的抵扣一樣的作為你企業(yè)固定資產(chǎn)去折舊。
