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    問題已解決

    應(yīng)交增值稅~減免稅款的貸方有余額100元(是固定資產(chǎn)的減少導(dǎo)致的數(shù)據(jù)),在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

    84784984| 提問時間:2019 02/12 11:44
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    陳詩晗老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
    借:應(yīng)交增值稅-減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    2019 02/12 11:50
    84784984
    2019 02/12 11:58
    老師,這個在稅務(wù)申報系統(tǒng)申報時候填寫到那欄呢?
    陳詩晗老師
    2019 02/12 12:03
    申報時,有一個進(jìn)轉(zhuǎn)出的項(xiàng),填寫在那里面
    84784984
    2019 02/12 15:21
    老師,是主表的第15欄嗎?
    84784984
    2019 02/12 15:24
    圖片中畫出的那部分
    陳詩晗老師
    2019 02/12 15:28
    填寫第14欄,之前的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在不能抵扣屬于轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
    84784984
    2019 02/12 15:38
    老師,在做固定資產(chǎn)清理時候不應(yīng)該直接做到應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額的轉(zhuǎn)出這個明細(xì)科目下嗎?為什么要做到減免稅款呢?
    84784984
    2019 02/12 15:40
    老師,附表2填寫到18欄是嗎?
    陳詩晗老師
    2019 02/12 15:50
    14就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,你這種情形是23其他情形
    84784984
    2019 02/12 17:19
    老師,在做固定資產(chǎn)清理時候不應(yīng)該直接做到應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額的轉(zhuǎn)出這個明細(xì)科目下嗎?為什么要做到減免稅款呢?
    84784984
    2019 02/12 17:20
    做到減免稅款科目這樣對嗎
    陳詩晗老師
    2019 02/12 17:43
    你問的是減免稅額的余額,你現(xiàn)在是吧這個減免稅額轉(zhuǎn)出來
    84784984
    2019 02/12 18:23
    老師,那如果做的是固定資產(chǎn)的清理的話是什么情況呢
    陳詩晗老師
    2019 02/12 18:31
    固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)賬面價值部分。不影響稅,稅還是上面說的操作
    84784984
    2019 02/12 18:50
    老師,這樣做憑證的話那個銷項(xiàng)和減免稅款數(shù)據(jù)是怎么來的呀?這個分錄對不
    陳詩晗老師
    2019 02/12 23:24
    分錄是對的。出售使用過的固定資產(chǎn)是3%減按2%征收。 1%部分計(jì)入的是減免稅額。其他的是銷售交的增值稅
    84784984
    2019 02/13 06:46
    老師,那生成的這部分減免稅款如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
    陳詩晗老師
    2019 02/13 09:22
    轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入~減免稅額。
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