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老師!計(jì)算企業(yè)所得額時(shí),企業(yè)繳納的增值稅為什么不能扣除呢?雖然是價(jià)外稅,但是繳納的部分不是企業(yè)繳納的嗎?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不能抵扣,但是多出來的銷項(xiàng)要交稅金的呀!也是一項(xiàng)稅費(fèi),應(yīng)該扣除呀?求詳細(xì)解釋

84784947| 提問時(shí)間:2019 01/25 11:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
影響利潤的是損益類科目,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅屬于負(fù)債,不影響利潤
2019 01/25 12:22
84784947
2019 01/25 12:26
那繳納的增值稅呢!應(yīng)該是可以扣除的吧
陳詩晗老師
2019 01/25 12:48
不可以啊,他根本不會(huì)影響利潤
陳詩晗老師
2019 01/25 12:49
你在計(jì)收入成本時(shí),他直接計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi),屬于負(fù)債,壓根兒不會(huì)影響利潤
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