當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
小規(guī)模企業(yè),2016年10月有一筆賬:摘要:購(gòu)稅控,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 820 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 庫(kù)存現(xiàn)金 820。2016年交增值稅2萬多,并未抵減這820。到現(xiàn)在賬上依舊顯示“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 820”,這筆賬我該怎么處理?



你好!
等下次需要交納增值稅時(shí),填上抵減就可以了
2019 01/21 15:15

蔣飛老師 

2019 01/21 15:17
需要交納增值稅時(shí),才可以填寫第4列,抵減應(yīng)交增值稅的

蔣飛老師 

2019 01/21 15:17
抵減應(yīng)交增值稅,沒有時(shí)間限制的

84785010 

2019 01/21 15:29
假如等我再產(chǎn)生增值稅,需要繳稅時(shí)(比如增值稅1000),做一筆會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 820 銀行存款180,對(duì)嗎?

蔣飛老師 

2019 01/21 15:35
你好!
對(duì)的。
