問題已解決
每個月的增值稅抵扣沒做會計分錄、年底一筆做可以嗎?可以的話怎么做會計分錄



年底可以一次性進行賬務(wù)處理。
具體的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
另外再做一筆分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019 01/15 13:50

84784984 

2019 01/15 13:57
一共做兩筆嗎?一年的總的進項稅額和銷項稅額嗎?最后的一筆是結(jié)轉(zhuǎn)科目嗎?

江老師 

2019 01/15 14:00
是兩筆分錄,可以做在一張憑證上處理。

84784984 

2019 01/15 14:02
謝謝老師。進項稅額和銷項稅額是用一年的總額嗎?

江老師 

2019 01/15 14:04
是的,用全年的總額進行賬務(wù)處理,就將全年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)了。

84784984 

2019 01/16 16:23
請問這個方向?qū)幔窟M項和銷項怎么處理?謝謝

江老師 

2019 01/16 18:14
這個是未結(jié)轉(zhuǎn)前的方向 ,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅的明細就平了。
