問題已解決
代開發(fā)票總金額33000元,不含稅32038.84元,增值稅961.16元,申報系統(tǒng)顯示961.17,應交增值稅0.01這個怎么處理總金額多了0.01



同學你好,根據(jù)增值稅申報表顯示的申報就可以,多交增值稅0.01計入營業(yè)外支出
2019 01/11 13:52

84784978 

2019 01/11 13:53
這0.01不用累計調(diào)整附加稅了吧

彩麗老師 

2019 01/11 13:54
要按實際申報增值稅的金額申報附加稅,也就是要按961.17
