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問(wèn)題已解決

22號(hào)文說(shuō)的“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”“未交增值稅”“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;這個(gè)應(yīng)該是在借方但是我在快賬軟件里面入的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表中就會(huì)入到應(yīng)交增值稅里面,然后是個(gè)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)老師,在軟件里生成這樣的負(fù)數(shù),到稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么申報(bào)?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/11 13:14
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅有留抵就是負(fù)數(shù),這個(gè)是正常的。
2019 01/11 13:45
84784969
2019 01/11 13:50
那財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅就和增值票的應(yīng)交稅不一致,可以嗎?沒(méi)有留抵,是待認(rèn)證
84784969
2019 01/11 13:51
速達(dá)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表是負(fù)數(shù)了??梢允止ふ{(diào)整到其它流動(dòng)資產(chǎn)?
徐璐老師
2019 01/11 13:53
報(bào)表和申報(bào)表不一致可以的,因?yàn)槭欠糯挚劭颇?,沒(méi)有關(guān)系,不可以手動(dòng)調(diào)整到流動(dòng)資產(chǎn)。
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