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問(wèn)題已解決
公司先通過(guò)公司賬戶(hù)把錢(qián)轉(zhuǎn)給個(gè)人,然后個(gè)人把油票,餐票交回公司做賬,這個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做才合情合理!



同學(xué) 您好
公司轉(zhuǎn)錢(qián)給個(gè)人的時(shí)候作為備用金掛往來(lái) 油票 餐票交回公司的時(shí)候沖銷(xiāo)往來(lái)
借:其他應(yīng)收款——某某
貸:銀行存款
借 :管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款——某某
2019 01/09 20:58

84784971 

2019 01/09 21:00
好的 謝謝老師,我也是準(zhǔn)備這樣做,總覺(jué)得第二步不對(duì),謝謝老師的確認(rèn)!

bamboo老師 

2019 01/09 21:03
這樣賬務(wù)處理正確的
不用謝 希望能幫到您

84784971 

2019 01/09 21:04
我一直理解付錢(qián)要銀行存款或現(xiàn)金

bamboo老師 

2019 01/09 21:08
這個(gè)不一定的 比如老板代付啊 借備用金支付啊 付款的時(shí)候就可以先不通過(guò)單位的行存款或現(xiàn)金

84784971 

2019 01/09 21:59
老板代付這塊可做成其他應(yīng)付款,對(duì)嗎?

bamboo老師 

2019 01/09 22:05
是的 老板代付這塊可做成其他應(yīng)付款
