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申報18年四季度的稅,應(yīng)交增值稅為2132元,開票沒有超過9萬,免交增值稅,我的賬本上計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交,這筆免交增值稅該怎么處理



免繳納的稅金計(jì)入營業(yè)外收入核算
2019 01/09 09:24

申報18年四季度的稅,應(yīng)交增值稅為2132元,開票沒有超過9萬,免交增值稅,我的賬本上計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交,這筆免交增值稅該怎么處理
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