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問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整怎么做計(jì)算

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/07 16:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬(wàn),發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn),發(fā)生額的60%=12萬(wàn),銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰=5萬(wàn),所以按5萬(wàn)扣除,15萬(wàn)做納稅調(diào)增處理
2019 01/07 16:40
84784970
2019 01/07 16:47
老師,能選那12萬(wàn)多的嗎
鄒老師
2019 01/07 16:50
你好,不可以,需要按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰這兩者較小的金額扣除,也就是這里按5萬(wàn)扣除,而不是按12萬(wàn)扣除
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