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老師,我公司是成品油行業(yè)的,這個月開了一張增值稅專用發(fā)票給客戶,由于金額錯誤要重開,但客戶已認(rèn)證,請問這張票要怎么處理?謝謝!



銷售方開紅票,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,看見審核通過后,打印信息表給銷方用于開具紅字發(fā)票。
2018 12/26 16:58

老師,我公司是成品油行業(yè)的,這個月開了一張增值稅專用發(fā)票給客戶,由于金額錯誤要重開,但客戶已認(rèn)證,請問這張票要怎么處理?謝謝!
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