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問題已解決
請問其他應(yīng)收款-股東的借方余額為-58萬,報(bào)表紅字太不好看,現(xiàn)我調(diào)整借:其他應(yīng)收款-股東58萬 貸:其他應(yīng)付款-股東 58萬是否可以?或者還有其他方法嗎。



你好 可以的 可以這樣調(diào)整
2018 12/16 08:04

84784973 

2018 12/16 08:05
那以后股東有借款,我應(yīng)該如何做分錄呢?

答疑蘇老師 

2018 12/16 08:09
你好 同一個(gè)股東 你可以直接沖減這個(gè)其他應(yīng)付款哦

84784973 

2018 12/16 08:11
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 還是另設(shè)其他應(yīng)收款?

答疑蘇老師 

2018 12/16 08:22
你好 不用另設(shè) 直接借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

84784973 

2018 12/16 08:29
還有我們每年股東的房子開的房租發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄呢

答疑蘇老師 

2018 12/16 08:37
你好 你們可以給報(bào)銷這個(gè)房租發(fā)票嗎 可以報(bào)銷的話 計(jì)入福利費(fèi)

答疑蘇老師 

2018 12/16 08:38
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行存款

84784973 

2018 12/16 08:38
要掛在股東往來,應(yīng)該如何掛呢?老師能麻煩教我下分錄嗎?謝謝

84784973 

2018 12/16 08:39
房租發(fā)票,是用來給我們公司做辦公室的,不是個(gè)人福利

答疑蘇老師 

2018 12/16 08:43
你好 借 一次開一年的房租就是 借預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 股東 然后每月分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
