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問題已解決

請問老師,假如我11月31號開出了銷項,那12月才開始進行采購,那么11月份的銷項要全部繳納稅款嗎,那我11月的銷項也沒成本,這種情況要怎么操作啊,就是很多時候如果說那筆業(yè)務(wù)不是在當月進行,而在次月進行。那要怎么操作的?

84784984| 提問時間:2018 12/13 15:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你可以用別的抵扣,如果沒有別的抵扣就要先交稅了。
2018 12/13 15:55
84784984
2018 12/13 15:57
那我要下月取得進項也只能抵扣別的是嗎
宋生老師
2018 12/13 15:57
你好!是的。就是這個意思。
84784984
2018 12/13 15:58
那我的成本,下月也按正常計入成本就按虧損是嗎?
宋生老師
2018 12/13 16:03
你好!不是。成本還是正常做。
84784984
2018 12/13 16:12
老師,沒明白了
84784984
2018 12/13 16:14
就是我11月份開了銷項做了收入,那12月銀行存款出了賬,做庫存商品的話,也是直接在12月做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
宋生老師
2018 12/13 16:18
您好!是11月入成本。如果沒有拿到發(fā)票的,先暫估成本
84784984
2018 12/13 16:23
就是像裝修那種業(yè)務(wù),對方要求開票付款,然后后面的好幾個月的采購,這種要怎么做賬?
宋生老師
2018 12/13 16:23
您好!你是說要先開票。后面才陸續(xù)拿到成本發(fā)票?
84784984
2018 12/13 16:26
是的
宋生老師
2018 12/13 16:27
你好!你可以先暫估成本。以后慢慢沖減。
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