問題已解決
9月企業(yè)補交7月份1個員工社保,9月員工已離職,企業(yè)代交個人部分9月收回現(xiàn)金,如何做會計分錄。



你好
企業(yè)代交的時候,列入其他應收款
收回的時候,沖減其他應收款
借 管理費用 企業(yè)承擔部分
其他應收款 個人承擔部分
貸 銀行存款
2018 11/28 18:18

84784982 

2018 11/28 18:19
企業(yè)繳納部分不需要計提嗎

84784982 

2018 11/28 18:20
不需要計入應付職工薪酬嗎

84784982 

2018 11/28 18:21
計提補交社保費借:管理費用-社保723.46貸:應付職工薪酬723.46 繳納社保時,借應付職工薪酬-社保企業(yè)部分 723.46 其他應收款334.58 營業(yè)外支出 18.52 貸:銀行存款我這樣做對嗎

老江老師 

2018 11/28 18:38
把個人應承擔的部分直接列入營業(yè)外支出,對的!

84784982 

2018 11/28 18:48
那個營業(yè)外支出是滯納金,我這樣做的會計分錄對嗎

老江老師 

2018 11/28 18:51
對的,其他應收款,員工部分,他是要還回來的吧

84784982 

2018 11/28 19:00
企業(yè)繳納部分要在應付職工薪酬-社保體現(xiàn)的嗎

老江老師 

2018 11/28 19:20
是的,計提時在這個科目周轉一下!
