問題已解決
老師,做外賬,如果費用票據(jù)沒拿回來,此季度又不想繳稅,可不可以先做借:管理費用,貸:預提費用,等費用回來,再沖掉這個分錄做實際票據(jù)的分錄。



相關問答
查看更多-
預提費用沖銷時候要做和當時相反的分錄,如果是借:管理費用,貸,預提費用,沖銷時候,直接借預提費用,貸,管理費用嗎?這里的費用出現(xiàn)貸方有關系嗎?
1016
-
生產(chǎn)加工企業(yè)每月計提的電費如何做分錄?實際票據(jù)回來如何沖抵?
1694
-
老師你好,內賬和外賬什么做呢?票據(jù)是什么分出來?公司所有的支出都是從私戶支出去,得回來的發(fā)票可以拿來做外賬嗎?
951
-
老師,以下分錄對嗎?為使12月的費用更加接近真實,有些公司會暫估一些費用,沒有票據(jù),金額也是估計的,會計分錄是:借 XX費用,貸 預提費用。
次月收到實際票據(jù),把前述分錄沖紅,然后做分錄:借 XX費用,貸 現(xiàn)金或者銀行存款。
463
-
請問我1季度計提費用,我之前做的分錄是借管理費用—預提,貸其他應付—負債?,F(xiàn)在發(fā)票來了,我用的借其他應付款負債貸其他應付款—法人借款,可以不
532