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問題已解決
老師,請(qǐng)問我們本來2017年所得稅就預(yù)交多了,匯算后沖了一點(diǎn)還有多,比如之前多交了300匯算后就變成多交了200,之前300多交的也都是計(jì)提過所得稅的,正常情況下,這300需要沖出來嗎?若需要怎么沖呢?或者說現(xiàn)在變成了200應(yīng)該做什么賬務(wù)處理呢?



這個(gè)300元在17年已計(jì)提,實(shí)際只付了200,差異100,借,應(yīng)付稅額~企業(yè)所得稅 100,貸,以前年度損益調(diào)整 100
2018 11/09 08:41
