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問題已解決
老師,我做內(nèi)賬時(shí),繳納的增值稅做在負(fù)債類中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中了,怎樣改在損益類中的管理費(fèi)用上?



你好,為什么增值稅要改在管理費(fèi)用中
2018 11/04 23:09

84785017 

2018 11/04 23:10
內(nèi)帳不用做在應(yīng)交稅費(fèi)上是吧

莊老師 

2018 11/04 23:15
那你每個(gè)月銷售時(shí)增值稅銷項(xiàng),和購買材料進(jìn)項(xiàng)稅額要記入哪里

84785017 

2018 11/04 23:20
按簡易,購入記成本

莊老師 

2018 11/04 23:22
銷售增值稅記入收入,這樣就沒有應(yīng)交稅費(fèi)

84785017 

2018 11/04 23:24
季度超過9萬了,需要交增值稅的

莊老師 

2018 11/04 23:30
超過9萬元要交增值稅

莊老師 

2018 11/04 23:31
你好,那銷項(xiàng)稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅

莊老師 

2018 11/04 23:32
實(shí)際交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
