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問題已解決
一般納稅人的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)。為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是為了核算清晰。
2018 10/25 14:18

84785005 

2018 10/25 14:20
我9月做錯(cuò)了,只有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng),也結(jié)轉(zhuǎn)了,咋辦?

張艷老師 

2018 10/25 14:22
您怎么做的分錄?請(qǐng)傳一下

84785005 

2018 10/25 14:27
老師,我弄錯(cuò)了,也結(jié)賬了,也報(bào)完稅了,10月我該如何做呢?新手,麻煩老師給說說!

84785005 

2018 10/25 14:32
紅沖掉么?然后怎么操作!

張艷老師 

2018 10/25 14:34
不用紅沖掉了,就這么掛未交增值稅的借方就可以了。以后記得形成留抵稅額的情況,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

84785005 

2018 10/25 14:42
這個(gè)留抵稅額什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢?老師!

張艷老師 

2018 10/25 14:42
等下月計(jì)算形成需要交納增值稅時(shí),再將上個(gè)月和當(dāng)月的增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

84785005 

2018 10/25 14:44
一直不需要交增值稅呢?我們留抵稅很多

張艷老師 

2018 10/25 14:49
那就等年底再做整體的結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。

84785005 

2018 10/25 15:13
到12月底整體結(jié)轉(zhuǎn)一筆么?

張艷老師 

2018 10/25 15:15
是的,12月末做整體的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

84785005 

2018 10/26 13:33
繳納上期增值稅,如何做分錄?

84785005 

2018 10/26 13:57
老師,本月繳納上月增值稅一般納稅人,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),貸:銀行存款么?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款?哪個(gè)呢?老師!

張艷老師 

2018 10/26 15:06
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款
