問題已解決
小規(guī)模企業(yè),取得對方開具的增值稅專用發(fā)票,是稅務(wù)局代開的,本企業(yè)不能做抵扣,要如何處理比較好呢?



直接價稅合計計入相關(guān)成本費用科目就好了。
2018 10/23 16:18

84785015 

2018 10/23 16:21
是發(fā)票如何處理,退回對方,對方是稅務(wù)局代開的。

張艷老師 

2018 10/23 16:21
是發(fā)票開具錯誤了,導(dǎo)致不能抵扣嗎?還是您公司本身就是小規(guī)模納稅人?

84785015 

2018 10/23 17:03
是發(fā)票如何處理,退回對方,對方是稅務(wù)局代開的。

張艷老師 

2018 10/23 17:06
就直接給對方就可以了,對方去稅局辦理重新開票或辦理退稅手續(xù)。

84785015 

2018 10/23 17:17
稅局代開的發(fā)票,可以辦理退稅手續(xù)嗎

張艷老師 

2018 10/23 20:31
可以辦理退稅的,不過實務(wù)中多是留待抵扣以后期間的增值稅。
