當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師,請問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目的余額在月底計(jì)提增值稅時(shí),用不用將其余額一起轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目呢



你好!按現(xiàn)在的要求是不用。
2018 10/18 10:05

84784996 

2018 10/18 10:07
哦,那它的余額一直就放在那里嗎

宋生老師 

2018 10/18 10:08
你好!是的??梢砸恢痹谀抢?/div>

84784996 

2018 10/18 10:09
好的,謝謝老師

宋生老師 

2018 10/18 10:11
你好!不用客氣的了。


相關(guān)問答
查看更多-
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末有余額嗎 怎么轉(zhuǎn)出
3903
-
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
是什么意思
15
-
計(jì)提的增值稅應(yīng)該計(jì)入 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
746
-
轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方這么理解?上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣余額不是在貸方嗎
942
-
老師您好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25940
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,有余額始終掛著嗎?還是說到年底轉(zhuǎn)平,到年底分錄怎么做?
169
最新回答
查看更多- 老師,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份按“財(cái)產(chǎn)應(yīng)納所得額=轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的的收入額-財(cái)產(chǎn)原值-合理費(fèi)用”,如果公司盈利,一直沒有分紅,留存收益有余額,自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)候,要把該分紅的部分交個(gè)稅嗎?如果跟自然人(內(nèi)部職工),協(xié)商以財(cái)產(chǎn)原值轉(zhuǎn)讓股權(quán),那轉(zhuǎn)讓股權(quán)不是不用個(gè)人交稅?只交印花稅就行了? 昨天
- 有限合伙企業(yè)中的普通合伙人,可以用勞務(wù)出資嗎? 昨天
- 那這個(gè)小微企業(yè)所以超過利潤300萬就要按照應(yīng)納稅25%去繳納是嗎?那去年年度虧損500萬,可以繼續(xù)彌補(bǔ)?先按照300*0.25算應(yīng)納稅再去彌補(bǔ)虧損是嗎? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前