問題已解決
上月已經(jīng)交過增值稅了,這月紅沖發(fā)票,交過的增值稅可嗎



你好,你是指交過的增值稅可以申請退稅嗎?
2018 10/16 13:42

84785036 

2018 10/16 13:43
是的

84785036 

2018 10/16 13:44
可以申請退款嗎

鄒老師 

2018 10/16 13:48
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)用來抵扣正常發(fā)票的稅額

84785036 

2018 10/16 14:21
公司以后不準(zhǔn)備開銷售發(fā)票了,9月份的進(jìn)項稅沒有認(rèn)證,這月交的稅費(fèi)多,老板不愿意,讓我拿出來,怎么辦

84785036 

2018 10/16 14:22
我需要承擔(dān)什么責(zé)任

鄒老師 

2018 10/16 14:23
你好,當(dāng)時不認(rèn)證是老板的意思 嗎?

84785036 

2018 10/16 14:30
一開始有個會計走了,沒有給我交代在網(wǎng)上認(rèn)證,本想是老板自己認(rèn)證的。

84785036 

2018 10/16 14:31
上月開進(jìn)項票肯定是讓認(rèn)證的

84785036 

2018 10/16 14:32
只是交接有問題

84785036 

2018 10/16 14:33
增值稅31萬

84785036 

2018 10/16 14:34
我該怎么辦

84785036 

2018 10/16 14:35
有什么辦法可以補(bǔ)救損失嗎

鄒老師 

2018 10/16 14:38
你好,可以通過勾選認(rèn)證平臺認(rèn)證發(fā)票,抵扣9月份稅額

84785036 

2018 10/16 14:47
現(xiàn)在10月份了,不晚吧

鄒老師 

2018 10/16 14:47
你好,在申報期之內(nèi)認(rèn)證是可以的

84785036 

2018 10/16 14:54
具體怎么操作,請老師指導(dǎo)下。謝謝。申報平臺有增值稅認(rèn)證窗口

84785036 

2018 10/16 14:57
怎么操作?老師

鄒老師 

2018 10/16 15:01
你好,進(jìn)入增值稅勾選認(rèn)證平臺,選擇需要認(rèn)證的發(fā)票,確認(rèn)好抵扣所屬期,上傳認(rèn)證就是了
