問題已解決
公司是進(jìn)口韓國連接器的,進(jìn)口的時候先交海關(guān)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,沒有做稅的分錄,但是我想在報表上體現(xiàn)真實的應(yīng)交稅費(fèi),分錄該怎么做?



借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2018 10/14 20:31

84785020 

2018 10/14 20:35
比如說我現(xiàn)在的應(yīng)交海關(guān)增值稅為負(fù)230000,進(jìn)項為3000,銷項為8000,分錄怎么做呢?

莊老師 

2018 10/14 20:52
進(jìn)項稅額可以抵扣銷項稅額

84785020 

2018 10/14 20:55
我知道可以抵扣,我要怎么做會計分錄才能提現(xiàn)我真實的留抵稅額

莊老師 

2018 10/14 21:16
海關(guān)增值稅為負(fù)230000是指什么

莊老師 

2018 10/14 21:21
你把詳細(xì)的內(nèi)容發(fā)過來。

莊老師 

2018 10/14 21:42
海關(guān)進(jìn)口繳增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)口增值稅),貸銀行存款,

莊老師 

2018 10/14 21:43
上面的數(shù)學(xué)按230000計算

莊老師 

2018 10/14 21:44
開票購材料,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

莊老師 

2018 10/14 21:46
銷售時,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),期末留抵二8000-3000-230000二-225000
