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暫估,借原材料,貸,應(yīng)付暫估款!次月發(fā)票回來該怎么沖這個(gè)憑證



來票后,借:原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù)
借:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 ,貸,應(yīng)付賬款
2018 10/08 10:55

84785005 

2018 10/08 11:54
但是,老師!原材料在上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了???沖的時(shí)候還是沖原材料嗎?

辜老師 

2018 10/08 11:55
要的,雖然結(jié)轉(zhuǎn)了,你這兩個(gè)分錄,原材料一正一負(fù),是平的,不影響的

84785005 

2018 10/08 14:34
我是這樣沖的,借,利潤分配,貸應(yīng)付暫估款!這樣對么?

辜老師 

2018 10/08 14:47
這個(gè)不影響未分配利潤的,你這樣不對

84785005 

2018 10/08 15:46
你好,老師!那么勞務(wù)費(fèi)暫估是,借:主營業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費(fèi),貸,應(yīng)付暫估款!沖暫估的時(shí)候也是負(fù)數(shù)按暫估的憑證來沖嗎

辜老師 

2018 10/08 15:59
你這個(gè)勞務(wù)費(fèi)后續(xù)會(huì)有發(fā)票提供嗎
