問題已解決
一百多萬應(yīng)收賬款掛了五六年了,當(dāng)年是承兌轉(zhuǎn)給別人了給的現(xiàn)金,所以應(yīng)收一直掛著,應(yīng)該咋處理賬務(wù)



這個沒法處理,必須要把當(dāng)年的分錄沖了。
2018 09/13 10:40

84784972 

2018 09/13 10:43
當(dāng)年分錄咋沖掉

梅老師 

2018 09/13 10:46
以前的分錄是怎么樣的?

84784972 

2018 09/13 10:52
應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)收入

梅老師 

2018 09/13 10:54
現(xiàn)在借現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,叫別人把當(dāng)年收現(xiàn)金的,搞個收據(jù)來平賬。

84784972 

2018 09/13 11:05
當(dāng)年貼現(xiàn)給別人了

84784972 

2018 09/13 11:05
收據(jù)沒有

84784972 

2018 09/13 11:05
賬上還有跟老板一百多萬的借款

梅老師 

2018 09/13 11:06
抱歉,老師這里幫不了您,因為會計要據(jù)實入賬。沒有收據(jù),可以當(dāng)知情人出證明,一定要老板本人簽字,會計按真實情況入賬,不做假賬。

84784972 

2018 09/13 11:06
看看有啥辦法沖掉

84784972 

2018 09/13 11:06
應(yīng)收掛著一百多萬其他應(yīng)付掛著一百多萬

梅老師 

2018 09/13 11:06
抱歉 ,老師這幫不了您,會計按真實情況做賬。沒有票據(jù),就不做。

84784972 

2018 09/13 11:09
不做處理會有影響嗎

梅老師 

2018 09/13 11:10
肯定是有影響的如果稅務(wù)查賬,前面是亂賬,會處罰的。
