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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問 外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅 7月付的定金8月付的尾款,8月已經(jīng)收到貨未開票,9月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在做8月賬務(wù)處理,這張發(fā)票怎么做賬呢?



8月是借庫存商品-暫估,貸預(yù)付賬款。
09/09 10:56

84784997 

09/09 11:01
8月:
借:庫存商品-xxx 貸:應(yīng)付賬款-暫估
8月結(jié)轉(zhuǎn)成本
9月初紅沖,再做正常的賬務(wù)處理
借:庫存商品-xxx
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-具體供應(yīng)商名稱
這樣做可以嘛?

宋生老師 

09/09 11:01
你好,是的,就是這樣了。

84784997 

09/09 11:02
8月做的應(yīng)付賬款-暫估 這個科目不影響的對吧

宋生老師 

09/09 11:02
你好,這個不影響的了。

84784997 

09/09 11:04
暫估的庫存商品金額是價稅合計(jì)的金額對嘛?

宋生老師 

09/09 11:06
你好,是的,是按合計(jì)金額。

84784997 

09/09 11:06
是含稅金額嘛?

宋生老師 

09/09 11:07
你好,是的,是按含稅金額了。

84784997 

09/09 11:08
但是之前做的時候按不含稅的金額入賬的 這個會有影響嘛?

宋生老師 

09/09 11:09
你好,這個影響不大了。

84784997 

09/09 11:10
想了解清楚 暫估入庫的時候 庫存商品這個金額到底是按含稅還是不含稅金額做暫估入庫呢?

宋生老師 

09/09 11:11
暫估本身就是不確定性的金額。不然就不需要暫估了。所以你含稅或者不含稅都行。從來沒有規(guī)定暫估還必須一致的。啥都清楚了就直接做就好了。能理解嗎?
