問題已解決
老師您好,我們充值1000送100 充值時的分錄:借:銀行1000 貸:預(yù)收賬款1000 銷售時:借:預(yù)收賬款500 銷售費用 50 貸主營業(yè)務(wù)收入550 我這樣做對嗎



你好,是的。這樣做是對的。
09/04 10:05

84784997 

09/04 10:10
我們公司總監(jiān)說要這樣做。
借:銀行1000 預(yù)收賬款100 ?貸:預(yù)收賬款1100
消費時:借:預(yù)收賬款550 ?貸:預(yù)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入500
這樣做稅務(wù)上不就少確認(rèn)收入了。

宋生老師 

09/04 10:11
你好,其實這個看你開發(fā)票怎么開
你可以開帶折扣的發(fā)票,這樣交稅少點

84784997 

09/04 10:14
我們零售都做不開票收入了

宋生老師 

09/04 10:16
你好,那不如直接按減免后的來確認(rèn)。這樣更好。
