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老師您好,我們充值1000送100 充值時的分錄:借:銀行1000 貸:預(yù)收賬款1000 銷售時:借:預(yù)收賬款500 銷售費用 50 貸主營業(yè)務(wù)收入550 我這樣做對嗎

84784997| 提問時間:09/04 10:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的。這樣做是對的。
09/04 10:05
84784997
09/04 10:10
我們公司總監(jiān)說要這樣做。 借:銀行1000 預(yù)收賬款100 ?貸:預(yù)收賬款1100 消費時:借:預(yù)收賬款550 ?貸:預(yù)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 這樣做稅務(wù)上不就少確認(rèn)收入了。
宋生老師
09/04 10:11
你好,其實這個看你開發(fā)票怎么開 你可以開帶折扣的發(fā)票,這樣交稅少點
84784997
09/04 10:14
我們零售都做不開票收入了
宋生老師
09/04 10:16
你好,那不如直接按減免后的來確認(rèn)。這樣更好。
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