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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)erp軟件,付了第一次款2萬(wàn),錢(qián)沒(méi)有付清,erp軟件已經(jīng)使用了,合同總金額4萬(wàn),這怎么做賬?



你好,合同4萬(wàn),你可以按4萬(wàn)做無(wú)形資產(chǎn)。然后攤銷。
09/03 17:24

84784952 

09/03 17:28
但是他的發(fā)票先開(kāi)2萬(wàn),付款
借:預(yù)付帳款2
貸:銀行存款2
收到發(fā)票
借:無(wú)形資產(chǎn)2
貸:預(yù)付帳款
其余2萬(wàn)怎么寫(xiě)分錄?

宋生老師 

09/03 17:28
你好,是借無(wú)形資產(chǎn)4,貸預(yù)付賬款2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款2萬(wàn)

84784952 

09/03 17:34
是專票,那兩次的發(fā)票讓他最后一次付完款再開(kāi)。收到4萬(wàn)的專票。怎么寫(xiě)分錄?

宋生老師 

09/03 17:34
你好,你如果之前已經(jīng)全額入了無(wú)形資產(chǎn)了。
就需要紅字沖減之前的,然后按發(fā)票重新做。

84784952 

09/03 17:55
老師,又問(wèn)了一下,總合同20萬(wàn),第一次付2萬(wàn)。開(kāi)兩萬(wàn)的專票
借:預(yù)付帳款2萬(wàn)
貸:銀行存款2萬(wàn)
借:無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn)
貸:預(yù)付賬款2萬(wàn)
貸:應(yīng)付賬款18萬(wàn)
收到發(fā)票怎么做賬?

宋生老師 

09/03 17:57
你好,收到發(fā)票,借:無(wú)形資產(chǎn)-20萬(wàn)
貸:預(yù)付賬款-2萬(wàn)
貸:應(yīng)付賬款-18萬(wàn)
然后再
借:無(wú)形資產(chǎn)20/1.13萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,20/1.13*0.13
貸:預(yù)付賬款2萬(wàn)
貸:應(yīng)付賬款18萬(wàn)

84784952 

09/03 18:07
老師。第一次收到的是2萬(wàn)的發(fā)票。

宋生老師 

09/03 18:08
你好,發(fā)票都是一點(diǎn)點(diǎn)開(kāi),那你會(huì)很麻煩,每次都要暫估,然后每次要去調(diào)。

宋生老師 

09/03 18:08
每次都要沖之前的,然后重新做

84784952 

09/03 18:23
那就給他說(shuō)20萬(wàn)付清后再開(kāi)發(fā)票

宋生老師 

09/03 18:25
你好,也可以。盡量一次開(kāi)。

84784952 

09/03 18:31
老師,假如先開(kāi)2萬(wàn)發(fā)票,也是把以前記入的20萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn)全紅沖完。再記入2萬(wàn)的無(wú)形資產(chǎn)嗎?然后后續(xù)收到發(fā)票了增加無(wú)形資產(chǎn)!

宋生老師 

09/03 22:27
你好,不是計(jì)入2萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),最簡(jiǎn)單的是,先按20萬(wàn)算無(wú)形資產(chǎn)暫估,然后進(jìn)項(xiàng)也暫估,后面再調(diào)差異。

84784952 

09/04 08:07
怎么調(diào)整差異,老師麻煩寫(xiě)下分錄,不太懂。謝謝啦

宋生老師 

09/04 08:10
你好,比如你一開(kāi)始借無(wú)形資產(chǎn)100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13,貸預(yù)付賬款2,應(yīng)付賬款98.
最后你收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是無(wú)形資產(chǎn)99.9,進(jìn)項(xiàng)稅是13.1
你就紅字沖減一開(kāi)始的,然后再做
借借無(wú)形資產(chǎn)99.9,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13.1,貸預(yù)付賬款2,應(yīng)付賬款98.
